企业涉税风险管控实操培训课程
随着企业业务的不断拓展,涉税风险也逐渐成为企业运营中不可忽视的问题。为了帮助企业更好地应对涉税风险,我们特别推出了一门企业涉税风险管控实操培训课程。本课程将围绕税务法规、税务筹划、税务稽查等方面展开,帮助企业提高涉税风险防范意识,降低税务风险,提高经济效益。
一、课程目标
了解税务法规,掌握相关政策;
熟悉税务筹划方法,提高纳税筹划能力;
掌握涉税风险识别与评估方法,提高风险防范意识;
了解税务稽查流程,提高应对稽查能力。
二、课程内容
税务法规解读:讲解国家税收政策、税收法规及优惠政策;
税务筹划实操:介绍纳税筹划的基本原理和方法,结合案例分析;
涉税风险识别与评估:分析常见涉税风险点,评估企业涉税风险等级;
税务稽查应对策略:讲解税务稽查流程和常见问题,提供应对策略;
企业税务风险管理机制建设:提出建立企业税务风险管理机制的建议,包括制度建设、人员培训等方面。
企业涉税风险管控实战培训课程
├──模块二:营改增后税务审计风险识别及应对策略
|├──[0201]第一讲后“营改增”时代审计情况概述flv4397M
|├──[0202]第二讲什么是信息控制flv5849M
|├──[0203]第三讲公安局派出税务联络机制办公室的设立flv1429M
|├──[0204]第四讲彩票检验方法介绍flv3020M
|├──[0205]第五讲:税收征管法通则、税务登记与凭证管理flv3200M
|├──[0206]第06讲《税收征管法》信息公开、纳税申报、纳税确认flv4014M
|├──[0207]第七讲:税收征管法中的税收追回flv2282M
|├──[0208]第08讲税务稽查情况总结flv10098M
|├──[0209]第09讲:税务稽查前整理其他应付款flv9139M
|├──[0210]第十讲:税务稽查前整理其他应收款flv8626M
|├──[0211]第十一讲:税务稽查前梳理企业租赁关系flv3411M
|├──[0212]第十二讲:采购过程中是否取得假发票、不符三线发票flv7375M
|├──[0213]第十三讲进项税额抵扣应注意的问题flv7663M
|├──[0214]第十四讲:进项税额不能抵扣的情况及应注意的问题flv11272M
|├──[0215]第十五讲:购买或缴纳保险的税务处理flv801M
|├──[0216]第十六讲佣金、手续费的税务处理及问题分析flv3942M
|├──[0217]第十七讲:发票确认及纳税义务问题概述flv2372M
|├──[0218]第18讲:视同销售收入纳税义务的确认flv3826M
|├──[0219]第十九讲:混合销售行为定义及税务处理风险flv2429M
|├──[0220]第20讲售后活动的税务处理及开票问题分析flv6034M
|├──[0221]第21讲关注并正确理解风险提示[第1部分]flv5455M
|├──[0222]第22讲关注并正确理解风险提示(下)flv6667M
|├──[0223]第23讲税务机关对企业下达任务、风险提示的依据flv7926M
|├──[0224]第二十四讲:写自查报告flv1457M
|├──[0225]第25讲税务稽查程序及对策flv4077M
|├──[0226]第二十六讲:企业税务稽查后的应对与调整flv4971M
|└──后增值税到增值税时代税务审计风险识别及应对策略pdf100M
├──模块六:企业税务风险管理体系建立
|├──[0601]第一讲税收认识论flv5009M
|├──[0602]第二讲建立税收管理体系的意义flv2572M
|├──[0603]第三讲税务管理的障碍flv2238M
|├──[0604]第四讲:税务风险的概念与表现flv6208M
|├──[0605]第五讲:税务风险的危害flv1070M
|├──[0606]第六讲税务风险成因概述flv6635M
|├──[0607]第七讲:税务风险管理思路flv4522M
|├──[0608]第08讲:税务风险管理方法flv3061M
|├──[0609]第09讲:如何构建税务风险管理体系flv2496M
|├──[0610]第十讲:税收管理组织架构构建flv8016M
|├──[0611]第十一讲:采购过程中的税务风险flv4358M
|├──[0612]第十二讲生产过程中产生的税务风险flv2404M
|├──[0613]第十三讲:销售过程中产生的税务风险flv2812M
|└──[0614]第十四讲税务监督与自查flv2443M
├──第三模块:税务稽查风险及企业应对方法
|├──[0301]第一讲税务稽查情况分析flv8473M
|├──[0302]第二讲企业被审计原因分析及审计工作流程flv4513M
|├──[0303]没有。03税务基本审计方法及审计案例分析讲座flv8013M
|├──[0304]第四讲增值税业务常见问题及主要检查方法(1)flv7830M
|├──[0305]第五讲增值税业务常见问题及主要检查方法(2)flv3863M
|├──[0306]第六讲营改增常见问题及控制flv4012M
|├──[0307]第七讲企业所得税所得及扣除项目常见问题及检查方法flv8631M
|├──[0308]第08讲企业所得税资产及税收优惠收入常见问题及检查方法flv3940M
|├──[0309]第九讲个人所得税常见问题及检查方法flv5483M
|├──[0310]第十讲其他税种常见问题及检查方法flv2647M
|├──[0311]第11讲税务审计结论分析及审计回应flv5429M
|└──税务稽查风险及企业应对方法pdf151M
├──第四模块财务报表分析直击涉税风险
|├──[0401]第一讲企业财务报表涉税基础分析flv9655M
|├──[0402]第二讲货币资金流量变化分析flv1931M
|├──[0403]讲座03应收账款。应收票据及预收账款涉税分析flv10679M
|├──[0404]第四讲其他应收款涉税分析flv3548M
|├──[0405]第五讲库存物品涉税风险点分析flv11811M
|├──[0406]第06讲企业所得税中存货按销售处理并扣除损失flv2628M
|├──[0407]第七讲长期股权投资与投资性房地产项目涉税分析flv6003M
|├──[0408]第08讲固定资产及在建工程分析flv6437M
|├──[0409]第09讲无形资产。长期待摊费用及应付账款分析flv9036M
|├──[0410]第十讲员工薪酬及应付股利项目分析flv8811M
|├──[0411]第11讲长期负债、其他应付款和递延收益的涉税风险flv6941M
|├──[0412]第十二讲实收资本涉税风险flv6821M
|├──[0413]第十三讲营业收入涉税风险flv8233M
|├──[0414]第14讲运营成本。期间费用涉税风险分析flv4616M
|├──[0415]第十五讲投资收益与营业外收入项目涉税分析flv8460M
|├──[0416]第16讲业务支出项目涉税分析及综合分析案例flv7460M
|└──财务报表分析直击企业涉税风险pdf69626kb
├──模块五:企业避税的风险与应对
|├──[0501]第一讲明显低税额计算依据概述flv3899M
|├──[0502]第二讲:企业销售额明显偏低的处理及案例分析flv5855M
|├──[0503]第三讲:企业采购量明显过高的解决方案及案例分析flv2429M
|├──[0504]第四讲:如何认定计税基础低且无正当理由flv3280M
|├──[0505]第五讲避税基础知识flv4800M
|├──[0506]第06讲国际避税。国内避税及案例分析flv7066M
|├──[0507]第七讲常见避税手段或方法flv6492M
|├──[0508]第08讲一般反避税及案例分析flv2889M
|├──[0509]第09讲国际反避税立法flv9240M
|├──[0510]第十讲国内反避税立法flv6530M
|├──[0511]第十一讲国际国内反避税立法部分文件解读flv7281M
|├──[0512]第十二讲企业转让定价概述。动机与风险flv2266M
|├──[0513]第十三讲企业转让定价的主要技巧flv11876M
|├──[0514]第十四讲:关联的分类与风险flv8650M
|├──[0515]第15讲相关声明flv9147M
|├──[0516]第16讲国别报告提交与同期数据管理flv4091M
|├──[0517]第17讲:填写国别报告flv3144M
|├──[0518]第十八讲同期资料主要文献的准备flv5585M
|├──[0519]第十九讲地方文献和同期资料专用文献的准备flv10259M
|├──[0520]第20讲:企业避税行为的调查与整顿flv9978M
|├──[0521]第21讲组织调查。比对分析及结案审判flv8215M
|├──[0522]第22讲谈判程序与转让定价方法flv7817M
|├──[0523]第23讲转让定价方法及反避税调整后的会计调整flv7292M
|├──[0524]第二讲:企业避税风险防范——正确申报与交易合规flv9193M
|├──[0525]第25讲交易合规注意事项flv4171M
|├──[0526]第26讲自我调整。选择定价方式并提前定价flv9120M
|├──[0527]第27讲:税务稽查风险防控flv6250M
|├──[0528]第28讲:抓住谈判机会。避免处罚和案件减免flv7764M
|└──企业避税行为分析与应对pdf143M
└──第一模块:税务与企业纠纷解决策略及经典案例分析
|├──[0101]第一讲:税务企业纠纷的原因及解决办法mp44862M
|├──[0102]第二讲税务与企业纠纷。税法的适用性flv3012M
|├──[0103]第03讲税务与企业纠纷。增值税征税范围flv4014M
|├──[0104]第04讲税务与企业纠纷。具有关联企业的纳税人。应税行为并不经常发生。预扣和缴纳增值税的问题。flv3105M
|├──[0105]第05讲:税务与企业纠纷。社交娱乐。非正常损失。flv3063M
|├──[0106]第六讲:税务与企业纠纷。销售返利平淡、政策不明确的问题flv2800M
|├──[0107]第七讲税务与企业纠纷。适用税率flv4132M
|├──[0108]第08讲税务与企业纠纷。额外费用。交旧换新及销售价格调整问题。flv4132M
|├──[0109]第09讲税务与企业纠纷。统一借贷、还款及应纳税所得额扣除问题flv2370M
|├──[0110]第十讲:税务与企业纠纷。先开发票、先缴税款及增值税专用发票问题flv3830M
|├──[0111]第11讲税务企业纠纷。逾期增值税抵扣凭证扣除flv2654M
|├──[0112]第十二讲税务与企业纠纷。收到虚假增值税发票flv2452M
|├──[0113]第十三讲:税务与企业纠纷。失控发票和小规模纳税人代开专用发票问题flv2089M
|├──[0114]第十四讲:税务与企业纠纷。超豪华汽车消费税及酒类销售税最低计税价格flv4820M
|├──[0115]第十五讲:税务与企业纠纷。香烟及高档化妆品flv2842M
|├──[0116]第16讲税务与企业纠纷。委托加工消费税与城建税税率的差别。flv2493M
|├──[0117]第十七讲税务与企业纠纷。印花税评估及征收flv3117M
|├──[0118]第18讲税务与企业纠纷。减免税备案flv1871M
|├──[0119]第十九讲税务与企业纠纷。房产税和契税退税flv2190M
|├──[0120]第20讲:税务与企业纠纷。可协商税率flv2225M
|├──[0121]第21讲税务与企业纠纷。旅行津贴flv3353M
|├──[0122]第22讲:税务与企业纠纷。解除劳动关系补偿金flv2404M
|├──[0123]第23讲税务与企业纠纷。业主费用flv1692M
|├──[0124]第24讲税务与企业纠纷。实际管理组织flv653M
|├──[0125]第25讲税务与企业纠纷。如果没有发票,则无法进行税前扣除。flv1156M
|├──[0126]第26讲税务与企业纠纷。保险费扣除flv1740M
|├──[0127]第27讲:税务与企业纠纷。餐费发票属于商务招待费flv1595M
|├──[0128]第28讲税务与企业纠纷。特别现金制flv864M
|├──[0129]第29讲税务与企业纠纷。赞助支出flv1242M
|├──[0130]第30讲税务与企业纠纷。纳税评估的目的。原则和一般程序flv1996M
|├──[0131]第31讲税务与企业纠纷。纳税评估数据来源及纳税申报材料审核。flv2327M
|├──[0132]第32讲税务与企业纠纷。税务评估结果处理flv1864M
|├──[0133]第33讲:税务与企业纠纷。日常财税工作中需要做的事情flv700M
|├──[0134]第34讲税务与企业纠纷。2017年全国税务稽查工作要点flv1273M
|├──[0135]第35讲税务与企业纠纷。相关税务稽查文件分析flv3389M
|├──[0136]第36讲税务与企业纠纷。如何正确应对税务检查。flv880M
|├──[0137]第37讲税务与企业纠纷。听证程序flv1396M
|├──[0138]第38讲税务与企业纠纷。税务行政复议flv7698M
|└──税务企业纠纷解决策略及经典案例分析pdf39763kb
相关阅读:
1.仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。我们非常重视版权问题,如有侵权请点击版权投诉。敬请谅解!
2.如遇下载链接失效、解压密码错误等问题请点击 提交工单
3.在下载源码前,请务必要仔细阅读并接受 购前/下载协议 购买即视为您同意该协议!
游人客栈 » 企业涉税风险管控实操培训课程