企业涉税风险管控实操培训课程

企业涉税风险管控实操培训课程

随着企业业务的不断拓展,涉税风险也逐渐成为企业运营中不可忽视的问题。为了帮助企业更好地应对涉税风险,我们特别推出了一门企业涉税风险管控实操培训课程。本课程将围绕税务法规、税务筹划、税务稽查等方面展开,帮助企业提高涉税风险防范意识,降低税务风险,提高经济效益。

一、课程目标

  1. 了解税务法规,掌握相关政策;

  2. 熟悉税务筹划方法,提高纳税筹划能力;

  3. 掌握涉税风险识别与评估方法,提高风险防范意识;

  4. 了解税务稽查流程,提高应对稽查能力。

二、课程内容

  1. 税务法规解读:讲解国家税收政策、税收法规及优惠政策;

  2. 税务筹划实操:介绍纳税筹划的基本原理和方法,结合案例分析;

  3. 涉税风险识别与评估:分析常见涉税风险点,评估企业涉税风险等级;

  4. 税务稽查应对策略:讲解税务稽查流程和常见问题,提供应对策略;

  5. 企业税务风险管理机制建设:提出建立企业税务风险管理机制的建议,包括制度建设、人员培训等方面。

企业涉税风险管控实战培训课程

├──模块二:营改增后税务审计风险识别及应对策略

|├──[0201]第一讲后“营改增”时代审计情况概述flv4397M

|├──[0202]第二讲什么是信息控制flv5849M

|├──[0203]第三讲公安局派出税务联络机制办公室的设立flv1429M

|├──[0204]第四讲彩票检验方法介绍flv3020M

|├──[0205]第五讲:税收征管法通则、税务登记与凭证管理flv3200M

|├──[0206]第06讲《税收征管法》信息公开、纳税申报、纳税确认flv4014M

|├──[0207]第七讲:税收征管法中的税收追回flv2282M

|├──[0208]第08讲税务稽查情况总结flv10098M

|├──[0209]第09讲:税务稽查前整理其他应付款flv9139M

|├──[0210]第十讲:税务稽查前整理其他应收款flv8626M

|├──[0211]第十一讲:税务稽查前梳理企业租赁关系flv3411M

|├──[0212]第十二讲:采购过程中是否取得假发票、不符三线发票flv7375M

|├──[0213]第十三讲进项税额抵扣应注意的问题flv7663M

|├──[0214]第十四讲:进项税额不能抵扣的情况及应注意的问题flv11272M

|├──[0215]第十五讲:购买或缴纳保险的税务处理flv801M

|├──[0216]第十六讲佣金、手续费的税务处理及问题分析flv3942M

|├──[0217]第十七讲:发票确认及纳税义务问题概述flv2372M

|├──[0218]第18讲:视同销售收入纳税义务的确认flv3826M

|├──[0219]第十九讲:混合销售行为定义及税务处理风险flv2429M

|├──[0220]第20讲售后活动的税务处理及开票问题分析flv6034M

|├──[0221]第21讲关注并正确理解风险提示[第1部分]flv5455M

|├──[0222]第22讲关注并正确理解风险提示(下)flv6667M

|├──[0223]第23讲税务机关对企业下达任务、风险提示的依据flv7926M

|├──[0224]第二十四讲:写自查报告flv1457M

|├──[0225]第25讲税务稽查程序及对策flv4077M

|├──[0226]第二十六讲:企业税务稽查后的应对与调整flv4971M

|└──后增值税到增值税时代税务审计风险识别及应对策略pdf100M

├──模块六:企业税务风险管理体系建立

|├──[0601]第一讲税收认识论flv5009M

|├──[0602]第二讲建立税收管理体系的意义flv2572M

|├──[0603]第三讲税务管理的障碍flv2238M

|├──[0604]第四讲:税务风险的概念与表现flv6208M

|├──[0605]第五讲:税务风险的危害flv1070M

|├──[0606]第六讲税务风险成因概述flv6635M

|├──[0607]第七讲:税务风险管理思路flv4522M

|├──[0608]第08讲:税务风险管理方法flv3061M

|├──[0609]第09讲:如何构建税务风险管理体系flv2496M

|├──[0610]第十讲:税收管理组织架构构建flv8016M

|├──[0611]第十一讲:采购过程中的税务风险flv4358M

|├──[0612]第十二讲生产过程中产生的税务风险flv2404M

|├──[0613]第十三讲:销售过程中产生的税务风险flv2812M

|└──[0614]第十四讲税务监督与自查flv2443M

├──第三模块:税务稽查风险及企业应对方法

|├──[0301]第一讲税务稽查情况分析flv8473M

|├──[0302]第二讲企业被审计原因分析及审计工作流程flv4513M

|├──[0303]没有。03税务基本审计方法及审计案例分析讲座flv8013M

|├──[0304]第四讲增值税业务常见问题及主要检查方法(1)flv7830M

|├──[0305]第五讲增值税业务常见问题及主要检查方法(2)flv3863M

|├──[0306]第六讲营改增常见问题及控制flv4012M

|├──[0307]第七讲企业所得税所得及扣除项目常见问题及检查方法flv8631M

|├──[0308]第08讲企业所得税资产及税收优惠收入常见问题及检查方法flv3940M

|├──[0309]第九讲个人所得税常见问题及检查方法flv5483M

|├──[0310]第十讲其他税种常见问题及检查方法flv2647M

|├──[0311]第11讲税务审计结论分析及审计回应flv5429M

|└──税务稽查风险及企业应对方法pdf151M

├──第四模块财务报表分析直击涉税风险

|├──[0401]第一讲企业财务报表涉税基础分析flv9655M

|├──[0402]第二讲货币资金流量变化分析flv1931M

|├──[0403]讲座03应收账款。应收票据及预收账款涉税分析flv10679M

|├──[0404]第四讲其他应收款涉税分析flv3548M

|├──[0405]第五讲库存物品涉税风险点分析flv11811M

|├──[0406]第06讲企业所得税中存货按销售处理并扣除损失flv2628M

|├──[0407]第七讲长期股权投资与投资性房地产项目涉税分析flv6003M

|├──[0408]第08讲固定资产及在建工程分析flv6437M

|├──[0409]第09讲无形资产。长期待摊费用及应付账款分析flv9036M

|├──[0410]第十讲员工薪酬及应付股利项目分析flv8811M

|├──[0411]第11讲长期负债、其他应付款和递延收益的涉税风险flv6941M

|├──[0412]第十二讲实收资本涉税风险flv6821M

|├──[0413]第十三讲营业收入涉税风险flv8233M

|├──[0414]第14讲运营成本。期间费用涉税风险分析flv4616M

|├──[0415]第十五讲投资收益与营业外收入项目涉税分析flv8460M

|├──[0416]第16讲业务支出项目涉税分析及综合分析案例flv7460M

|└──财务报表分析直击企业涉税风险pdf69626kb

├──模块五:企业避税的风险与应对

|├──[0501]第一讲明显低税额计算依据概述flv3899M

|├──[0502]第二讲:企业销售额明显偏低的处理及案例分析flv5855M

|├──[0503]第三讲:企业采购量明显过高的解决方案及案例分析flv2429M

|├──[0504]第四讲:如何认定计税基础低且无正当理由flv3280M

|├──[0505]第五讲避税基础知识flv4800M

|├──[0506]第06讲国际避税。国内避税及案例分析flv7066M

|├──[0507]第七讲常见避税手段或方法flv6492M

|├──[0508]第08讲一般反避税及案例分析flv2889M

|├──[0509]第09讲国际反避税立法flv9240M

|├──[0510]第十讲国内反避税立法flv6530M

|├──[0511]第十一讲国际国内反避税立法部分文件解读flv7281M

|├──[0512]第十二讲企业转让定价概述。动机与风险flv2266M

|├──[0513]第十三讲企业转让定价的主要技巧flv11876M

|├──[0514]第十四讲:关联的分类与风险flv8650M

|├──[0515]第15讲相关声明flv9147M

|├──[0516]第16讲国别报告提交与同期数据管理flv4091M

|├──[0517]第17讲:填写国别报告flv3144M

|├──[0518]第十八讲同期资料主要文献的准备flv5585M

|├──[0519]第十九讲地方文献和同期资料专用文献的准备flv10259M

|├──[0520]第20讲:企业避税行为的调查与整顿flv9978M

|├──[0521]第21讲组织调查。比对分析及结案审判flv8215M

|├──[0522]第22讲谈判程序与转让定价方法flv7817M

|├──[0523]第23讲转让定价方法及反避税调整后的会计调整flv7292M

|├──[0524]第二讲:企业避税风险防范——正确申报与交易合规flv9193M

|├──[0525]第25讲交易合规注意事项flv4171M

|├──[0526]第26讲自我调整。选择定价方式并提前定价flv9120M

|├──[0527]第27讲:税务稽查风险防控flv6250M

|├──[0528]第28讲:抓住谈判机会。避免处罚和案件减免flv7764M

|└──企业避税行为分析与应对pdf143M

└──第一模块:税务与企业纠纷解决策略及经典案例分析

|├──[0101]第一讲:税务企业纠纷的原因及解决办法mp44862M

|├──[0102]第二讲税务与企业纠纷。税法的适用性flv3012M

|├──[0103]第03讲税务与企业纠纷。增值税征税范围flv4014M

|├──[0104]第04讲税务与企业纠纷。具有关联企业的纳税人。应税行为并不经常发生。预扣和缴纳增值税的问题。flv3105M

|├──[0105]第05讲:税务与企业纠纷。社交娱乐。非正常损失。flv3063M

|├──[0106]第六讲:税务与企业纠纷。销售返利平淡、政策不明确的问题flv2800M

|├──[0107]第七讲税务与企业纠纷。适用税率flv4132M

|├──[0108]第08讲税务与企业纠纷。额外费用。交旧换新及销售价格调整问题。flv4132M

|├──[0109]第09讲税务与企业纠纷。统一借贷、还款及应纳税所得额扣除问题flv2370M

|├──[0110]第十讲:税务与企业纠纷。先开发票、先缴税款及增值税专用发票问题flv3830M

|├──[0111]第11讲税务企业纠纷。逾期增值税抵扣凭证扣除flv2654M

|├──[0112]第十二讲税务与企业纠纷。收到虚假增值税发票flv2452M

|├──[0113]第十三讲:税务与企业纠纷。失控发票和小规模纳税人代开专用发票问题flv2089M

|├──[0114]第十四讲:税务与企业纠纷。超豪华汽车消费税及酒类销售税最低计税价格flv4820M

|├──[0115]第十五讲:税务与企业纠纷。香烟及高档化妆品flv2842M

|├──[0116]第16讲税务与企业纠纷。委托加工消费税与城建税税率的差别。flv2493M

|├──[0117]第十七讲税务与企业纠纷。印花税评估及征收flv3117M

|├──[0118]第18讲税务与企业纠纷。减免税备案flv1871M

|├──[0119]第十九讲税务与企业纠纷。房产税和契税退税flv2190M

|├──[0120]第20讲:税务与企业纠纷。可协商税率flv2225M

|├──[0121]第21讲税务与企业纠纷。旅行津贴flv3353M

|├──[0122]第22讲:税务与企业纠纷。解除劳动关系补偿金flv2404M

|├──[0123]第23讲税务与企业纠纷。业主费用flv1692M

|├──[0124]第24讲税务与企业纠纷。实际管理组织flv653M

|├──[0125]第25讲税务与企业纠纷。如果没有发票,则无法进行税前扣除。flv1156M

|├──[0126]第26讲税务与企业纠纷。保险费扣除flv1740M

|├──[0127]第27讲:税务与企业纠纷。餐费发票属于商务招待费flv1595M

|├──[0128]第28讲税务与企业纠纷。特别现金制flv864M

|├──[0129]第29讲税务与企业纠纷。赞助支出flv1242M

|├──[0130]第30讲税务与企业纠纷。纳税评估的目的。原则和一般程序flv1996M

|├──[0131]第31讲税务与企业纠纷。纳税评估数据来源及纳税申报材料审核。flv2327M

|├──[0132]第32讲税务与企业纠纷。税务评估结果处理flv1864M

|├──[0133]第33讲:税务与企业纠纷。日常财税工作中需要做的事情flv700M

|├──[0134]第34讲税务与企业纠纷。2017年全国税务稽查工作要点flv1273M

|├──[0135]第35讲税务与企业纠纷。相关税务稽查文件分析flv3389M

|├──[0136]第36讲税务与企业纠纷。如何正确应对税务检查。flv880M

|├──[0137]第37讲税务与企业纠纷。听证程序flv1396M

|├──[0138]第38讲税务与企业纠纷。税务行政复议flv7698M

|└──税务企业纠纷解决策略及经典案例分析pdf39763kb

企业涉税风险管控实操培训课程,管理,课程,办公,收款,风险管理,第1张

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